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22年的發(fā)票成本票,設(shè)計服務(wù),未入賬,要入到24年里面可以嗎?怎么寫分錄,匯算清繳需要調(diào)增嗎?

84784985| 提問時間:04/14 19:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借,利潤分配、未分配利潤貸,銀行存款或是應(yīng)付賬款匯算清繳納稅條件。
04/14 19:28
郭老師
04/14 19:29
匯算清繳納稅調(diào)減 剛才寫錯了
84784985
04/14 19:32
還要更正22年的所得稅年報嗎?但是不想退稅
郭老師
04/14 19:33
今年匯算清繳,納稅調(diào)減就行。
84784985
04/14 19:38
不是納稅調(diào)增嗎?發(fā)票是22年的,入到24年成本,不是需要納稅調(diào)增嗎
郭老師
04/14 19:39
可以抵扣企業(yè)所得稅的呀,為什么要納稅調(diào)增?
84784985
04/14 19:41
老師發(fā)票是2022年的了,當時會計漏入賬了,可以入到24年作為成本嗎
郭老師
04/14 19:45
是的,對的,可以這么做的。
84784985
04/14 19:46
老師金額比較大呢?可以入到當期?不是費用票,是設(shè)計費成本票老師
郭老師
04/14 19:49
利潤分配未分配利潤,你看我上面寫的
84784985
04/14 19:52
金額很大,20多萬老師,入到24年,納稅調(diào)減?
郭老師
04/14 19:54
你好對的 是這么做的
84784985
04/14 20:05
老師那我能不能入到當期,未分配利潤,或者入到上一年成本,然后納稅調(diào)增?
郭老師
04/14 20:09
現(xiàn)在最好的方法,你看我第一種給你寫的 借,利潤分配、未分配利潤貸,銀行存款或是應(yīng)付賬款
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