問題已解決
老師,1月份收了單招服務款1萬,沒開票,做了預收賬款,到了2月份又付了單招尾款3萬,發(fā)票也是在2月份開的,開票分錄怎么做



借預收賬款1貸主營業(yè)務收入應交稅費。
借主營業(yè)務成本預付賬款貸銀行存款3萬。
04/14 11:34

84784970 

04/14 11:35
抱歉,剛剛打錯了,2月份又收到同一家公司付的單招尾款

郭老師 

04/14 11:36
借銀行存款
預收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費
提供了服務的話,2月份做這1。

84784970 

04/14 11:43
老師,是這樣的,1月份收到單招服務款1萬,做了,預收賬款,2月份,又收到單招尾款3萬,發(fā)票在2月份開的開票金額是4萬,就是想知道開票的分錄怎么做

郭老師 

04/14 11:44
借銀行存款,貸,預收賬款1萬,
借,銀行存款3萬,
預收賬款1萬。貸主營業(yè)務收入,應交稅費。

84784970 

04/14 11:44
謝謝老師

郭老師 

04/14 11:45
不用客氣,工作愉快
