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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我們3月份購買的機(jī)器設(shè)備4月份給開的發(fā)票 這個(gè)做賬的時(shí)候還怎么做分錄



你好,3月份固定資產(chǎn)已經(jīng)投入使用了嗎?
04/14 11:11

84784962 

04/14 11:18
3月份購買的已經(jīng)付過款投入使用了,4月份才收到的專用發(fā)票

東老師 

04/14 11:20
先暫估入賬,借固定資產(chǎn)(不含稅金額)貸應(yīng)付賬款暫估
收到發(fā)票以后,把上面的會計(jì)分錄沖銷,再按照發(fā)票做賬

84784962 

04/14 11:21
購買固定資產(chǎn)的時(shí)候發(fā)生的運(yùn)費(fèi) 租賃費(fèi) 吊裝費(fèi)已經(jīng)付過款收到了普票了 其中租賃費(fèi)和吊裝費(fèi)是老板個(gè)人代付的

東老師 

04/14 11:21
這次借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款老板

84784962 

04/14 11:24
老師,公司買的一臺設(shè)備,是兩個(gè)車間共用的,現(xiàn)在應(yīng)該怎么設(shè)二級呢?之前也買的一些設(shè)備是直接對應(yīng)的車間,所以在建的話,我們直接 入到對應(yīng)的車間,這樣行不行呢

東老師 

04/14 11:24
你這么做賬也是可以的

84784962 

04/14 11:27
老師 前面做暫估這樣我的銀行存款的余額和網(wǎng)銀上的對不上了吧

東老師 

04/14 11:27
你要是這么做就別暫估了

84784962 

04/14 11:27
那應(yīng)該怎么做

東老師 

04/14 11:27
就按照你上面截圖這么做就行
