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問題已解決

老師,咨詢一下,個(gè)稅退付手續(xù)費(fèi)申報(bào)增值稅,在未開票收入申報(bào)后,主表里本年累計(jì)銷售額和利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)金額不一致可以嗎?(利潤(rùn)表里個(gè)稅返還費(fèi)在營(yíng)業(yè)外收入)

84785037| 提問時(shí)間:04/13 14:03
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 是可以的
04/13 14:03
84785037
04/13 14:09
老師,我在附表一第5欄6%填寫以后,主表里有風(fēng)險(xiǎn)提示,主表第二三欄要填寫嗎?這個(gè)個(gè)稅退付手續(xù)費(fèi),要填寫到哪一欄
小菲老師
04/13 14:10
同學(xué),你好 填在3里面
84785037
04/13 14:10
是填寫勞務(wù)銷售額嗎?
小菲老師
04/13 14:11
同學(xué),你好 對(duì)的。 一般這個(gè)不填是不要緊的,如果一定要填,就放在3里面
84785037
04/13 14:13
好的老師,那我填寫在第三欄吧,不填寫的時(shí)候有個(gè)橘色風(fēng)險(xiǎn)提示,填寫以后就沒有了
小菲老師
04/13 14:13
同學(xué),你好 嗯嗯,好的
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