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老師發(fā)票開了,發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)又紅沖了,重開一張正確的,這不還需要入賬嗎?

84784971| 提問時(shí)間:04/10 12:14
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,當(dāng)月發(fā)生的不用做賬處理的
04/10 12:15
84784971
04/10 12:17
好的,想問問廠房的電費(fèi),房租,應(yīng)該放制造費(fèi)用還是銷售費(fèi)用,我看到之前財(cái)務(wù)放在制造費(fèi)用,后面她又調(diào)整到銷售費(fèi)用了
劉艷紅老師
04/10 12:22
車間產(chǎn)生的計(jì)入制造費(fèi)用就可以
84784971
04/10 12:26
那之前已經(jīng)放在銷售費(fèi)用,我就不管了,之后放進(jìn)制造費(fèi)用就行了吧?
劉艷紅老師
04/10 12:27
是的,是的,就是這樣的
84784971
04/10 12:30
還有就是,我們廠庫存商品賬上為負(fù)數(shù)了,盤點(diǎn)之后發(fā)現(xiàn)實(shí)際又還有貨,那怎么處理呢?
劉艷紅老師
04/10 12:31
這個(gè)做盤盈處理就可以了
84784971
04/10 12:51
盤盈怎么做賬務(wù)處理呢
劉艷紅老師
04/10 12:57
發(fā)生盤盈時(shí): 借:庫存商品 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)處理后: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 貸:管理費(fèi)用
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