問題已解決
老師發(fā)票開了,發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)又紅沖了,重開一張正確的,這不還需要入賬嗎?



您好,當(dāng)月發(fā)生的不用做賬處理的
04/10 12:15

84784971 

04/10 12:17
好的,想問問廠房的電費(fèi),房租,應(yīng)該放制造費(fèi)用還是銷售費(fèi)用,我看到之前財(cái)務(wù)放在制造費(fèi)用,后面她又調(diào)整到銷售費(fèi)用了

劉艷紅老師 

04/10 12:22
車間產(chǎn)生的計(jì)入制造費(fèi)用就可以

84784971 

04/10 12:26
那之前已經(jīng)放在銷售費(fèi)用,我就不管了,之后放進(jìn)制造費(fèi)用就行了吧?

劉艷紅老師 

04/10 12:27
是的,是的,就是這樣的

84784971 

04/10 12:30
還有就是,我們廠庫存商品賬上為負(fù)數(shù)了,盤點(diǎn)之后發(fā)現(xiàn)實(shí)際又還有貨,那怎么處理呢?

劉艷紅老師 

04/10 12:31
這個(gè)做盤盈處理就可以了

84784971 

04/10 12:51
盤盈怎么做賬務(wù)處理呢

劉艷紅老師 

04/10 12:57
發(fā)生盤盈時(shí):
借:庫存商品
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢
報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)處理后:
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢
貸:管理費(fèi)用
