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問(wèn)題已解決

一般納稅人,月底增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提,分錄怎么寫(xiě)?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:04/10 10:46
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
04/10 10:48
84784961
04/10 11:48
如果月底賬上不結(jié)轉(zhuǎn)不計(jì)提,拿到銀行回單后直接把增值稅入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(一般納稅人)-已交稅金,這樣會(huì)有什么問(wèn)題?
劉艷紅老師
04/10 11:49
這個(gè)不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,稅務(wù)查賬肯定不行
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