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3月給電商開具6%服務(wù)費發(fā)票收取貨物銷售補貼收入,增值稅申報主表其中貨物銷售填寫不包含6%部分嗎

84785044| 提問時間:04/09 16:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個應(yīng)該是填入服務(wù)那一列
04/09 16:36
84785044
04/09 16:40
填哪行呢
宋生老師
04/09 16:41
你在附表一里面服務(wù)里面填寫就好了,6%的那一個主表它就有數(shù)據(jù)了。
84785044
04/09 16:42
電商補貼收入之前按13%申報了增值稅,確認未開票收入,3月開具6%的發(fā)票,沖減13%未開票收入,未開票欄是負數(shù)可以的嗎
宋生老師
04/09 16:45
操作是可以,但是你要去稅務(wù)局上門申報。
84785044
04/09 16:47
要上門申報?
84785044
04/09 16:48
下面一行金額要跟上面自動帶出的數(shù)據(jù)要一致嗎
宋生老師
04/09 16:49
你好,因為你有負數(shù)。所以系統(tǒng)上面檢測的數(shù)據(jù)跟你申報的數(shù)據(jù)不一致,所以才需要上門申報。
宋生老師
04/09 16:49
這個可以不用一致
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