問題已解決
甲方欠我們工程款,用房子抵給我司120萬,現(xiàn)在我們將這個(gè)套房子又抵給我們客戶付材料款,但是只能抵100萬,其中差額有20萬,這筆20萬怎么做賬呢?



您好,這差額就是你的損失,需要分錄嗎
04/09 15:18

小愛老師 

04/09 15:22
假設(shè)不涉及進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有折扣
抵進(jìn)來:借固定資產(chǎn)120? ?貸應(yīng)收賬款120
抵出去:
借:固定資產(chǎn)清理120
貸:固定資產(chǎn)120
借:應(yīng)付賬款 100
借:資產(chǎn)處置收益 或營業(yè)外支出20
貸:固定資產(chǎn)清理 120

84784975 

04/09 15:29
謝謝老師

小愛老師 

04/09 15:29
不客氣的,工作愉快
