問題已解決
老師你好,小規(guī)模納稅人公司,公司目前無人員繳納個稅,沒有達(dá)到起征點。做賬的時候我是分開記賬的,計提社保借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,繳納當(dāng)月社保,借:應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸:銀行存款。計提工資,借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款。這樣記賬可以嗎?



發(fā)放工資的分錄
借:應(yīng)付職工薪酬,
? ? ?其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
04/08 09:29

84785025 

04/08 09:35
其他應(yīng)收款體現(xiàn)在社保里面了,已經(jīng)扣除了??!

家權(quán)老師 

04/08 09:43
發(fā)工資時不扣社保?那么你交社保時的?其他應(yīng)收款怎么平?
