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問題已解決

老師我想請問一下。我接過來的賬上應(yīng)交增值稅是個負(fù)數(shù),但是稅款已經(jīng)交過了,我現(xiàn)在要用以前年度損益調(diào)整,調(diào)整一下分錄,需要怎么調(diào)整?還有一個問題是我調(diào)整完成后,對我的報表有什么影響,今年的跟去年的報表都有什么影響?

84785028| 提問時間:04/03 10:09
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
假設(shè)是以前年度多計提增值稅導(dǎo)致應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù),調(diào)整分錄為:先用紅字沖減多計提的銷項(xiàng)稅額,借記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”,貸記 “以前年度損益調(diào)整”;再將 “以前年度損益調(diào)整” 余額轉(zhuǎn)入 “利潤分配 —— 未分配利潤”。 對報表的影響:去年報表中,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)增加、未分配利潤增加,利潤表的收入和利潤都增加;今年報表中,資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)的應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤按調(diào)整后列示,影響期末數(shù),利潤表本身一般不受直接影響,但比較報表中去年數(shù)據(jù)會變,可能影響對比分析,現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料中相關(guān)項(xiàng)目可能因應(yīng)交稅費(fèi)和凈利潤的變動而變化。
04/03 10:11
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