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問(wèn)題已解決

老師銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),實(shí)際工作中的全部分錄麻煩老師寫(xiě)一下,謝謝

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:03/29 22:23
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
03/29 22:25
84785042
03/29 22:33
那我看我這邊有一家賬,之前都有待抵扣這個(gè)科目
劉艷紅老師
03/29 22:37
這個(gè)是沒(méi)有認(rèn)證的意思
84785042
03/29 22:46
那企業(yè)出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證的分錄怎么往下寫(xiě)
劉艷紅老師
03/29 22:54
這個(gè)掛在待抵扣這個(gè)科目就可以,不用結(jié)轉(zhuǎn)
84785042
03/30 07:02
那后期認(rèn)證了呢
劉艷紅老師
03/30 10:50
借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣
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