問題已解決
老師,你好!我有一筆業(yè)務 樣品通過快遞發(fā)給國外客戶, 沒有正式報關, 總金額100多美元, 有進項增值稅專用發(fā)票, 請問賬務該如何處理?



您好,樣品未報關出口,不符合增值稅免稅或退稅條件,需視同內銷繳納增值稅
借:銷售費用-樣品費(或業(yè)務宣傳費)
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:庫存商品
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
03/29 18:11

84784968 

03/29 18:28
要不要開增值稅普通發(fā)票?
還是不用開票,直接做未開票收入?

董孝彬老師 

03/29 18:28
您好,?不開發(fā)票的哦
