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問題已解決

一般來說月末銷項進項余額為0,當進項大于銷項時存在留抵稅額不做任何分錄處理,這時候銷項進項就會有余額 這么做對嗎

84784958| 提問時間:03/26 17:22
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是的,就是那樣子的
03/26 17:24
84784958
03/26 17:28
等哪月銷項大于進項了再來結轉增值稅 是嗎
家權老師
03/26 17:30
是的,就是那個意思的 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 應用舉例: 1月 進項10,銷項5,5-10=-5, 留抵5不做處理 2月 進項12,銷項25,應交稅金=25-12-5=8 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 8 貸:應交稅費-未交增值稅 8 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅8 貸:銀行存款8
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