當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
問下,2024年12月做油費(fèi)充值借管理費(fèi)用 車輛費(fèi)用 5000 貸預(yù)付賬款 5000 借預(yù)付賬款 5000 貸庫存現(xiàn)金,5000 現(xiàn)在2025年3月發(fā)現(xiàn)賬錯(cuò)了 開票金額是5733.16 充值5000應(yīng)該做借管理費(fèi)用車輛費(fèi)用 5733.16 貸預(yù)付賬款 5733.16 借預(yù)付賬款5000 貸庫存現(xiàn)金5000 2025年的賬可以調(diào)整2024年12月的賬嗎?還要調(diào)整損益調(diào)整嗎?



同學(xué)你好,影響金額不大,直接在25年當(dāng)期調(diào)整錯(cuò)的部分就行了
03/26 13:45

84784980 

03/26 13:52
直接調(diào)整錯(cuò)的,然后正確的分錄做上去就行了對(duì)吧

爽爽老師 

03/26 13:54
對(duì)對(duì),是這個(gè)意思,把錯(cuò)的沖了,直接做對(duì)的
