問題已解決
老師我們是餐飲業(yè) 為員工提供免費員工餐 這部分賬務處理這樣對嗎? 借:銷售費用——員工餐 貸:應付職工薪酬——福利費 借:應付職工薪酬——福利費 貸:原材料



你好,這部分需要視同銷售,繳納增值稅
03/23 11:20

84785029 

03/23 11:47
我們是小規(guī)模核定征收的個體戶,每季度末只交經營所得的個稅,增值稅可不可以不計提呢 簡單處理,
借:銷售費用——福利費
貸:應付職工薪酬——福利費
借:應付職工薪酬——福利費
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費——應交增值稅

暖暖老師 

03/23 11:51
你這個會計分錄是對的
