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問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人未開票收入30萬(wàn)怎么填寫,填到下個(gè)表哪里

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:03/21 18:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
附列資料(一)填寫 3% 征收率業(yè)務(wù):若這 30 萬(wàn)未開票收入適用 3% 征收率,將含稅金額填寫在 “應(yīng)稅行為(3% 征收率)” 部分的 “全部含稅收入(適用 3% 征收率)” 欄次(即第 5 欄)。比如含稅收入 30 萬(wàn),就填 300000 。 5% 征收率業(yè)務(wù):若適用 5% 征收率,填寫在 “應(yīng)稅行為(5% 征收率)” 部分的 “全部含稅收入(適用 5% 征收率)” 欄次(即第 13 欄)。 主表填寫 普票對(duì)應(yīng)欄次:填寫完附列資料(一)后,未開票收入對(duì)應(yīng)的不含稅銷售額會(huì)自動(dòng)或手動(dòng)(電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí)部分可自動(dòng)導(dǎo)入)填入主表《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》中 “免稅銷售額” 或 “小微企業(yè)免稅銷售額”(若符合小微企業(yè)免稅條件) ,或 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)”“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5% 征收率)” 相應(yīng)欄次。 計(jì)算稅款:主表會(huì)根據(jù)填入的銷售額自動(dòng)計(jì)算出應(yīng)納稅額,若有減免優(yōu)惠,也會(huì)自動(dòng)計(jì)算減免稅額 。
03/21 18:06
84785009
03/21 18:21
我們單位紅沖了專票30萬(wàn),稅管用說(shuō)填未開票收入,在之后的季度申報(bào)中可以把未開票收入抵了嗎
84785009
03/21 18:23
現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)提示欠單位30萬(wàn)的紅沖稅額
樸老師
03/21 18:24
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
84785009
03/22 16:35
主表不太會(huì)填沒(méi)搞懂
84785009
03/22 16:36
這個(gè)是附表1填的
84785009
03/22 16:37
主表不知道咋填
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