問題已解決
1月份開了異地的發(fā)票,2月份交的異地稅款,繳納1月份的稅款時抵了這個異地交的,請問1月份需要做異地的交款分錄嗎?



你好,1月份實際交了嗎?1月份沒有交的話就不要做。
03/17 15:53

84785033 

03/17 15:56
2.16交的異地的稅款,當(dāng)月的不讓交,然后2月20申報的1月的增值稅,然后就減掉了這個2.16交的稅款,就是銷項-進項-已交的異地稅款。

宋生老師 

03/17 15:57
你好,這個2月份才交的話,你申報1月份的時候不用減。

84785033 

03/17 15:57
已經(jīng)減掉了,抵扣了怎么辦

宋生老師 

03/17 15:59
你好,這個建議你更正申報。

84785033 

03/17 16:02
可以不更正嗎?二月份直接不填寫,因為2月份也沒有開票的。

宋生老師 

03/17 16:03
如果稅務(wù)局沒有找你,你可以先不用,但是你要知道正確的應(yīng)該怎么操作。

84785033 

03/17 16:05
好的,謝謝,如果要改的話就是把1月份的預(yù)計的做到2月份里面是嗎?

宋生老師 

03/17 16:06
你好,2月份繳納了之后才抵減

84785033 

03/17 16:07
我們2月份開票是0,這個也沒法抵減吧?

宋生老師 

03/17 16:08
你好,你可以留著以后抵減。

84785033 

03/17 16:18
不一定要當(dāng)月或者隔月抵的是這樣嗎?

宋生老師 

03/17 16:18
你好,是這樣子的,你這個月交了,你下個月申報的時候就得填進去,至于你什么時候抵扣的話,其實本質(zhì)上還是下個月抵扣只是不夠底的可以以后再抵。。
