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問題已解決

老師好,24年我們給客戶開了一張專票,已確認收入,現(xiàn)在(25年)又想讓我們作廢重開,這個重開后該如何會計處理?

84785038| 提問時間:03/17 14:16
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個你只能開紅字發(fā)票沖減不能夠直接作廢。
03/17 14:17
84785038
03/17 14:19
就是開紅字發(fā)票
宋生老師
03/17 14:20
你好,你這個借,應收賬款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅,銷項稅額金額寫負數(shù)。
84785038
03/17 14:44
不通過以前年度損益調整來處理?
宋生老師
03/17 14:48
你好,你把主營業(yè)務收入改成以前年度損益調整。
84785038
03/17 15:09
那您看看是這樣處理嗎? 借:應收賬款 -113 貸:以前年度損益調整 -100 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 -13 然后新開票: 借:應收賬款 113 貸:主營業(yè)務收入 100 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 13
宋生老師
03/17 15:10
你好,你如果還是做的去年那筆業(yè)務的憑證的話,新開發(fā)票也用以前年度損益調整。
84785038
03/17 15:17
那所以和我這么做沒區(qū)別是吧老師? 借:應收賬款 -113 貸:主營業(yè)務收入 -100 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 -13 然后新開票: 借:應收賬款 113 貸:主營業(yè)務收入 100 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 13
宋生老師
03/17 15:17
你好,是的,本質上沒有區(qū)別。
84785038
03/17 15:27
那我報稅也不需要單獨處理了,一正一副直接導入報稅系統(tǒng),其實是0
宋生老師
03/17 15:28
你好,是的,操作是可以這樣的。
84785038
03/17 15:29
那相當于增值稅在去年,收入也是確認在去年,今年只是重新開票一個動作而已
宋生老師
03/17 15:30
你好,是的就是這樣子理解。
84785038
03/17 15:30
好的謝謝老師垃
宋生老師
03/17 15:30
你好,不用客氣的了。
84785038
03/17 15:33
老師還有一個問題,就是個稅返還不是得繳納銷項稅嗎,我們是1月份收到的返還,賬務也處理在一月,但是申報是忘記申報了,可以在放在2月份申報嗎
宋生老師
03/17 15:34
你好,可以的,操作沒問題。
84785038
03/17 15:36
老師那我填寫在申報表那個項目里呢
宋生老師
03/17 15:38
你好,是一般納稅人還是小規(guī)模?有多少收入?
84785038
03/17 15:41
一般納稅人,含稅13316.49,稅額是6%,753.76
宋生老師
03/17 15:42
你好,你這個就填入到表一里面6%的行次就行了。
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