問題已解決
老師,你好,如果單位的辦公室的租金,房東沒有開發(fā)票給我們,也沒有通過對公賬戶轉(zhuǎn)賬,那這個怎么入賬呢



您好,這個是法人先墊付的嗎?
03/16 20:03

劉艷紅老師 

03/16 20:03
您好,這個是法人先墊付的嗎?

84784997 

03/16 20:04
是的,老板直接轉(zhuǎn)給房東的

劉艷紅老師 

03/16 20:05
如果公司不用還給法人,可以不用入賬

劉艷紅老師 

03/16 20:06
如果要還給法人,計入
借:營業(yè)外支出
貸:其他應(yīng)付款-法人

84784997 

03/16 20:13
那年度匯算清繳的時候要做調(diào)增嗎

劉艷紅老師 

03/16 20:15
要的,這個要調(diào)增處理的
