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專利轉(zhuǎn)讓收入免稅申報(bào)增值稅,怎么填報(bào)

84785008| 提問時(shí)間:03/12 15:55
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你這個(gè)投入到免稅收入里面就好了。
03/12 16:01
84785008
03/12 16:03
增值稅會(huì)出現(xiàn)免稅收入的填列有,附表一,附表三、增值稅減免申報(bào)明細(xì)表,應(yīng)該在那個(gè)表中填列,分別是幾行幾列
宋生老師
03/12 16:06
你好,主表填寫: 免稅收入需填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)》主表的第8欄“免稅銷售額”、第9欄“免稅勞務(wù)銷售額”或第10欄“免稅服務(wù)銷售額”中。 附表填寫: 在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》中,填寫“四、免稅”相關(guān)欄次。 減免稅明細(xì)表: 需填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》,注明減免稅性質(zhì)代碼及名稱,并在“減稅項(xiàng)目”中填寫專利轉(zhuǎn)讓收入的免稅銷售額
84785008
03/12 16:11
我是按這個(gè)要求填寫的呀,為什么去年12月份數(shù)據(jù)還帶入了今年的報(bào)表中
宋生老師
03/12 16:12
你好,這個(gè)老師也不確定,你可以問一下12366有可能是系統(tǒng)問題。
84785008
03/12 16:15
減免稅申報(bào)明細(xì)表中應(yīng)該填寫的是4行1、2列是么,附表一是19行12列是么
宋生老師
03/12 16:18
你好,你這個(gè)最好把你的表截圖來。
84785008
03/12 16:34
是否填寫有誤
宋生老師
03/12 16:42
你的第二張表本期實(shí)際扣除沒有填數(shù)據(jù)。
84785008
03/12 16:50
本期應(yīng)扣除和實(shí)際扣除都得填么
宋生老師
03/12 16:59
你好,是的,一般都是填的。
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