問題已解決
我們23年申請了高新企業(yè)證書,一直沒有研發(fā),也沒有研發(fā)費(fèi)用,請問下匯算清繳怎么申報(bào)研發(fā)收入,費(fèi)用



由于 2023 年企業(yè)沒有研發(fā)活動和研發(fā)費(fèi)用,在匯算清繳時申報(bào)研發(fā)收入和費(fèi)用的方法如下:
研發(fā)費(fèi)用申報(bào)
填報(bào)相關(guān)表格:在企業(yè)所得稅匯算清繳時,仍需填報(bào)《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》(A000000)等相關(guān)報(bào)表。在涉及研發(fā)費(fèi)用的欄目,如實(shí)填寫為 0。涉及研發(fā)費(fèi)用的報(bào)表可能還包括《期間費(fèi)用明細(xì)表》(A104000)、《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》(A107012 )等,沒有研發(fā)費(fèi)用就無需在這些表中填報(bào)數(shù)據(jù)。
高新技術(shù)企業(yè)資格影響:根據(jù)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法,企業(yè)需持續(xù)滿足一定的研發(fā)投入要求。沒有研發(fā)費(fèi)用可能使企業(yè)不符合高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定條件,進(jìn)而影響企業(yè)繼續(xù)享受 15% 的企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率。如果因沒有研發(fā)費(fèi)用不再符合高新資格,可能需要按照普通企業(yè)的 25% 稅率進(jìn)行匯算清繳,并補(bǔ)繳相應(yīng)稅款 。建議及時與相關(guān)部門溝通,了解資格變動的可能性和后續(xù)步驟。
研發(fā)收入申報(bào)
如果企業(yè)在 2023 年沒有因研發(fā)活動產(chǎn)生相關(guān)收入,在收入類報(bào)表中也如實(shí)填寫為 0。不過,若企業(yè)有其他業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)收入等,需按正常流程進(jìn)行申報(bào),區(qū)分清楚收入的性質(zhì)和來源,確保申報(bào)的準(zhǔn)確性。
03/08 11:20

84785032 

03/08 11:29
這個怎么回事,提交不了

樸老師 

03/08 11:36
你看提示
是不是得取消勾選

84785032 

03/08 11:40
取消不了,是自帶的

樸老師 

03/08 11:41
你在主表中勾選的那提示的了嗎

84785032 

03/08 11:47
沒有勾選,都是灰色的自動選的

樸老師 

03/08 11:48
那你填寫數(shù)據(jù)了沒有呢
