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問題已解決

請問下前期進項稅額一直沒有和銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn),導致進項稅額借方期末余額很大,現(xiàn)在要怎么調(diào)賬

84785032| 提問時間:03/08 10:05
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
不需要管那個余額,正確申報增值稅就行
03/08 10:08
84785032
03/08 10:10
你的意思是不用結(jié)轉(zhuǎn)
84785032
03/08 10:11
正確的是應該和銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅啊
家權(quán)老師
03/08 10:14
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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