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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
庫(kù)存商品來(lái)了,但是發(fā)票沒(méi)來(lái),怎么做賬,發(fā)票來(lái)了怎么沖啊



您好,這個(gè)先暫估入賬,收到發(fā)票,再?zèng)_賬
03/06 16:21

84784980 

03/06 16:24
比如我暫估的時(shí)候是借:庫(kù)存商品-暫估 100 貸應(yīng)付賬款暫估 100結(jié)轉(zhuǎn)成本是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 貸庫(kù)存商品-暫估 100那我來(lái)了發(fā)票不是借:庫(kù)存商品 暫估 -100 貸應(yīng)付賬款暫估 -100 ,那不是我的庫(kù)存商品暫估出現(xiàn)-100了

劉艷紅老師 

03/06 16:26
來(lái)發(fā)票,直接沖成本就可以了,不用沖庫(kù)存商品

84784980 

03/06 16:26
怎么做的,麻煩幫我寫一下分錄

劉艷紅老師 

03/06 16:33
借庫(kù)存商品-暫估 100 貸應(yīng)付賬款暫估 100結(jié)轉(zhuǎn)成本是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 貸庫(kù)存商品-暫估
來(lái)了發(fā)票
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-
貸:應(yīng)付賬款-暫估-
再做正數(shù)分錄
