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老師 上個月留底稅額大于這個月的銷項稅額,那還用記憑證嗎?如果記那應(yīng)該怎么寫



可以寫,也可以不用寫。
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項,
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。
03/06 10:17

84784972 

03/06 10:36
比如上個月留底了100,這個月的銷項60,沒有別的進(jìn)項了。那寫借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)60,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)60。剩余的40不做記錄,

郭老師 

03/06 10:37
你的留底哪個科目里面掛著?

84784972 

03/06 10:39
那應(yīng)該怎么寫

郭老師 

03/06 10:43
留底是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
做這個呀。

郭老師 

03/06 10:43
之前沒有做,是不是應(yīng)該補上?如果你之前沒有做的話,今天也不要做,永遠(yuǎn)都不要做。你需要前后一致,你別這個月做了,下一個月不做。

84784972 

03/06 10:47
您能帶入數(shù)字寫一下嗎?我不太明白(就是上月有留底了100,這個月銷項60,這個月沒有新入的進(jìn)項票)

郭老師 

03/06 10:47
上一個月的 銷項進(jìn)項是多少?你得說發(fā)生額我才能給你寫不下。

84784972 

03/06 10:53
上個月的進(jìn)項大于銷項,留底了100,這個月的銷項是60,沒有進(jìn)項。(當(dāng)作現(xiàn)在是月底)

郭老師 

03/06 10:55
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
這是上月
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項60
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅60。
這個是本月的,
然后你現(xiàn)在留底是40,看轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額。
