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問題已解決

老師,我們2月份進項票足夠,1月份的時候沒有及時開進來,產(chǎn)生的增值稅準(zhǔn)備做留底抵欠,我想問現(xiàn)在申報2月份的增值稅,需要怎么做呢?

84785027| 提問時間:03/05 11:44
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
在附表2的21欄,填進項抵欠稅
03/05 11:46
84785027
03/05 11:50
是先申請留底抵欠后申報增值稅,還是先勾選進項申報增值稅,在申請留底抵欠呢?
家權(quán)老師
03/05 11:51
先勾選才能抵繳欠稅
84785027
03/05 11:53
21欄是灰色的沒法主動填寫
家權(quán)老師
03/05 11:54
那么聯(lián)系稅局申請留抵欠稅
84785027
03/05 13:14
老師我一直有個疑問點就是,先申報上月增值稅后,按照留底的進項稅額辦理留底抵欠,還是先辦理留底抵欠,在申報上月增值稅,很懵
家權(quán)老師
03/05 14:14
先申請留抵欠稅,稅局同意了才能在那個地方填報
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