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老師,公司2017年購進(jìn)車輛稅額是17,現(xiàn)在銷售出去稅率13,怎么做賬和報稅

84784982| 提問時間:03/02 11:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
當(dāng)時做了固定資產(chǎn)是嗎? 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支 申報的時候,增值稅在銷售表1,13%銷售貨物第一行里面填寫。
03/02 11:14
84784982
03/02 11:16
17和13稅率不用單獨做差額處理嗎
郭老師
03/02 11:22
不需要的,現(xiàn)在按照現(xiàn)在的稅率來做就行。
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