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問題已解決

當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提增值稅分錄嗯呢做?

84784990| 提問時(shí)間:03/01 16:16
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
03/01 16:17
文文老師
03/01 16:17
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784990
03/01 16:20
所有應(yīng)交增值稅貸方和借方科目反向結(jié)轉(zhuǎn)差額放在應(yīng)繳未繳里對(duì)吧?
文文老師
03/01 16:23
是的,你的理解是對(duì)的。
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