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問題已解決

老師,假如購買50000的禮品送給客戶,進項是6500,不做入庫直接贈送的話分錄怎么寫。

84784971| 提問時間:02/28 10:09
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:銷售費用-業(yè)務招待費 貸:銀行存款56500
02/28 10:10
84784971
02/28 10:13
老師,外購商品送給客戶屬于視同銷售,做分錄時,是不是要體現(xiàn)銷項和進項稅額。
家權(quán)老師
02/28 10:14
直接憑發(fā)票做業(yè)務招待費,不抵扣進項就行
84784971
02/28 10:27
老師取得的是專票,外購商品送給客戶屬于視同銷售,做分錄時不體現(xiàn)銷項和進項的話,填報增值稅報表時要填銷項金額和銷項稅額,這樣的話是不是就多交稅了呀。
家權(quán)老師
02/28 10:28
你要視同銷售 1、采購 借:庫存商品 ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅
84784971
02/28 10:33
老師,意思是外購禮品贈送客戶,無論是否入庫做分錄時都要先做一筆入庫的分錄是嗎。
家權(quán)老師
02/28 10:37
是的,就是那個意思的
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