問題已解決
老師,24年10月發(fā)生的報關(guān)費(fèi)成本,12月份開票,次年1月份付款;如果是收入的話,請問分別要怎么做賬?



你好,你如果想做規(guī)范的話就是10月份確認(rèn)收入。
然后1月份收到這個收入,收到應(yīng)收賬款。
02/24 17:59

84784990 

02/24 18:06
那成本要怎么做?

宋生老師 

02/24 18:07
成本在10月份的時候確認(rèn)

84784990 

02/24 21:13
成本各月具體的分錄要怎么做

宋生老師 

02/24 21:25
借主營業(yè)務(wù)成本-暫估,貸應(yīng)付賬款。
12月紅字沖減暫估,然后按發(fā)票重新做,分錄是一樣的,借主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,貸應(yīng)付帳款。
1月,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款
