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問題已解決

你好老師,一個企業(yè)籌建期全是費用沒有收入,快一年了 匯算清繳所有的費用都要調(diào)增嗎

84785004| 提問時間:02/23 19:09
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,這個是哪方面的費用了
02/23 19:11
84785004
02/23 19:39
都是什么住宿費,辦公費,加油費 ,公司辦公場所的費用 等等
劉艷紅老師
02/23 19:40
這種是可以全額扣除的
84785004
02/23 19:54
跟收入沒有直接關(guān)系也可以嗎 相關(guān)的費用也可以進項抵扣是吧
劉艷紅老師
02/23 19:55
可以的, 但這個是公司發(fā)生的
84785004
02/23 20:04
好的 如果有留抵,然后開了個發(fā)票,進項少了 我就是從銷項中抵扣了 怎么分錄呢
劉艷紅老師
02/23 20:06
有留底的不用做分錄,直接抵扣就可以
84785004
02/23 20:08
但是明細科目里面銷項稅還是有余額啊 因為進項多已經(jīng)抵扣完了,應(yīng)該沒有余額才行
劉艷紅老師
02/23 20:11
你是不是還有沒有認(rèn)證的?
84785004
02/23 20:13
認(rèn)證完了 但是賬務(wù)處理要處理啊
84785004
02/23 20:14
怎么就不明白呢 申報表里沒有銷項 但是明細賬里有 怎么沖的意思
劉艷紅老師
02/23 20:14
你前面沒有認(rèn)證前是怎么入賬的
84785004
02/23 20:17
嗨 算了 我認(rèn)證了 跟這個有關(guān)系嗎 我問的問題
劉艷紅老師
02/23 20:22
認(rèn)證了就可以抵扣,前面沒有認(rèn)證如果是計入待認(rèn)證就是估 借:應(yīng)交稅費-進項 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證 你認(rèn)證了申報表就可以抵扣
84785004
02/23 20:24
我沒問這個 這個我知道 本來有銷項稅,要交稅的 然后前面待認(rèn)證的都認(rèn)證完 不用交稅了,銷項稅沒有了 進項有留抵 申報表是這樣的 做賬的時候這個銷項稅沒有余額的怎么寫分錄的意思
劉艷紅老師
02/23 20:50
當(dāng)期銷項稅額小于或等于當(dāng)期進項稅額加上期初留底稅額時,不需要交納增值稅,此時應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目可能有借方余額,表示留抵稅額。這種情況下不需要編制會計分錄,直接將留抵稅額結(jié)轉(zhuǎn)至下期繼續(xù)抵扣。
84785004
02/23 21:07
那現(xiàn)在有留抵,但是明細賬里面有原來的銷項稅是正常的是吧
劉艷紅老師
02/23 21:10
是的,這個是正常的
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