問題已解決
老師,我們給供應商付款抹了零,如應付供應商110元,實際支付100元,10元抹零了,整個分錄怎么做?



您好,借:原材料等 -10 應付賬款 110 貸:銀行 100
相當于存貨價格降低
02/23 15:09

84785001 

02/23 15:10
那我之前問老師,老師說記營業(yè)外收入了,可是我感覺我全部記反了,我記得營業(yè)外收入是借增貸減的,我這種情況,全部做的是,借:應付賬款100,貸:營業(yè)外收入10,貸銀行存款100,那我現(xiàn)在怎么調整這個分錄呢?

董孝彬老師 

02/23 15:11
您好,能不記營業(yè)外就不要記入,這個科目還要比對出增值稅,寧愿用財務費用-現(xiàn)金折扣來做平
把這個分錄紅沖,再做上面分錄正數(shù)

84785001 

02/23 15:14
我全年都是這么做的,要沖起來太麻煩了,涉及的憑證好多,幾乎付供應商貨款一抹零,就做了這筆分錄。我需要調嗎?如果不考慮增值稅的話,分錄這樣做有沒有問題呢?

董孝彬老師 

02/23 15:15
您好,不用調了,這個分錄不考慮增值稅比對風險是可以的

84785001 

02/23 15:17
好的,謝謝老師!那我直接從今年起,改成你說的方式?jīng)_原材料的話,需要做些什么呢?比如出個通告還是怎么樣?因為我上面還有總監(jiān),我怕我一會一個操作模式改來改去會被K

董孝彬老師 

02/23 15:21
您好,不用的,您跟總監(jiān)說下您的想法,是想優(yōu)化賬務,我也是財務總監(jiān),尊重每一位員工的建議,哪有自己什么都會的,比總監(jiān)聰明的年輕人多得去了
