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問(wèn)題已解決

老師,在2025年1月份發(fā)放工資時(shí)發(fā)現(xiàn)2024年12月份計(jì)提當(dāng)月工資時(shí)多計(jì)提了200元,這種情況應(yīng)該怎么處理

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:02/21 15:16
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
直接紅沖多計(jì)提的200就是
02/21 15:17
84785009
02/21 15:18
就是做和之前計(jì)提時(shí)一樣的分錄嗎?
家權(quán)老師
02/21 15:20
是的,就是那樣子的
84785009
02/21 15:31
老師我們是物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,有寫字樓,寫字樓的水電費(fèi)包括了電動(dòng)車充電樁的用電,還有空調(diào)供暖的用電,充電樁有收益,但是水電費(fèi)沒(méi)賺收益,這種情況屬于代收代付不?麻煩您在看下以下所做分錄是否合適? 當(dāng)收到供電公司電費(fèi)發(fā)票時(shí), 借:其他業(yè)務(wù)成本-辦公用電 其他業(yè)務(wù)成本-充電樁電費(fèi) 其他業(yè)務(wù)成本-空調(diào)取暖費(fèi) 貸:銀行存款 收到各單位交來(lái)的電費(fèi)時(shí) 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入-電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 收到水費(fèi)發(fā)票支付時(shí) 借:其他應(yīng)付款-水費(fèi) 貸:銀行存款 收到各單位交來(lái)水費(fèi)時(shí) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-水費(fèi)
家權(quán)老師
02/21 15:37
是的,就是那樣做就行
84785009
02/21 15:42
老師,需不需要將水費(fèi)的科目統(tǒng)一成其他業(yè)務(wù)收入
家權(quán)老師
02/21 15:44
你沒(méi)有賺差價(jià),只是代收代付
84785009
02/21 15:59
電費(fèi)就不能算是代收代付了是吧
家權(quán)老師
02/21 16:01
你收取差價(jià),開(kāi)了發(fā)票就不能算
84785009
02/21 16:04
電費(fèi)也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,只不過(guò)就是涉及到電動(dòng)車充電樁有收益,然后就是采用空調(diào)供暖,收了空調(diào)供暖費(fèi)
家權(quán)老師
02/21 16:09
那么就差額收費(fèi)了需要確認(rèn)收入
84785009
02/21 16:15
好的,老師,如果水費(fèi)記到其他業(yè)務(wù)收入的話,這樣的話就是我們公司會(huì)多交稅費(fèi)是吧
家權(quán)老師
02/21 16:19
不會(huì)呀,支付水費(fèi)計(jì)入成本就抵消收入了
84785009
02/21 16:22
那如果用其他業(yè)務(wù)收入核算的話在收到水費(fèi)的時(shí)候是不是也要算稅,分錄是不是就是借:銀行存款, 貸:其他業(yè)務(wù)收入-水費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
家權(quán)老師
02/21 16:24
是的,那個(gè)會(huì)多交增值稅
84785009
02/21 16:48
那老師您說(shuō)的支付稅費(fèi)計(jì)入成本就抵消收入了,具體是什么意思,沒(méi)明白,老師麻煩您給我細(xì)說(shuō)一下可以嗎
家權(quán)老師
02/21 16:51
你收到水費(fèi)做收入,支付做成本,不是抵消了?
84785009
02/21 17:06
之前做的科目是支付稅費(fèi)借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款,收到水費(fèi):借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入, 4季度收入超過(guò)了30萬(wàn),需要交稅,在計(jì)算稅費(fèi)時(shí)候發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局生成的稅費(fèi)和做賬算出來(lái)的稅費(fèi)不一樣,電子稅務(wù)局上面稅費(fèi)大與做賬出來(lái)的稅費(fèi),當(dāng)調(diào)整了賬,把所有水費(fèi)收入的水費(fèi)算上以后稅費(fèi)就一樣了,那是不是這種作賬有問(wèn)題呀
家權(quán)老師
02/21 17:07
你做收入就得計(jì)算增值稅,做代收代付就不需要
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