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問(wèn)題已解決

老師好!我們公司是 12 月份預(yù)繳的,1 月份開(kāi)的票,那做 1 月份增值稅申報(bào)的時(shí)候可以把 12 月份的預(yù)繳金額填進(jìn)報(bào)表里面嗎?

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:02/20 18:16
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
1 月份增值稅申報(bào)的時(shí)候可以把 12 月份的預(yù)繳金額填進(jìn)報(bào)表里面
02/20 18:18
84785015
02/20 18:19
?應(yīng)該怎么樣去填呢?
文文老師
02/20 18:20
增值稅申報(bào)表上有預(yù)繳稅款對(duì)應(yīng)欄
84785015
02/20 18:25
是填在分次預(yù)繳稅額一欄嗎?
文文老師
02/20 18:26
是的,是填在分次預(yù)繳稅額一欄
84785015
02/20 18:29
其他地方?jīng)]有要填的了吧?
文文老師
02/21 09:05
是,其他地方?jīng)]有要填的了
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