問(wèn)題已解決
去年收到的專(zhuān)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在需要沖紅重開(kāi),這樣的話(huà),需要更正申報(bào)去年申報(bào)的增值稅嗎?



您好,不用更正去年,在本期申報(bào),附表二進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,第20行次
02/19 20:05

84785020 

02/19 20:10
謝謝老師

董孝彬老師 

02/19 20:14
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿!
? ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個(gè)五星好評(píng)~
