當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,生產(chǎn)汽車配件的,2024年12月計(jì)提電費(fèi)308000元【借:制造費(fèi)用-電費(fèi)308000 貸:應(yīng)付賬款-暫估308000】,然后2025年1月收到電費(fèi)發(fā)票時(shí),紅沖12月做的分錄【借:制造費(fèi)用-電費(fèi)-308000 貸:應(yīng)付賬款-暫估-308000】,然后再做一筆分錄,根據(jù)收到的實(shí)際電費(fèi)發(fā)票【借:制造費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款-電力公司】 是這樣子做的嗎



你好,制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到哪一步了?
02/12 10:09

郭老師 

02/12 10:09
還有發(fā)票和暫估的是不是一樣?

郭老師 

02/12 10:09
你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,還需要調(diào)整利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)。

84784961 

02/12 10:10
發(fā)票和暫估的不是一樣

郭老師 

02/12 10:10
你好,你還沒有回復(fù)全部,結(jié)轉(zhuǎn)到了哪一步?涉及到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沒有?

84784961 

02/12 10:15
老師。不清楚.....................

郭老師 

02/12 10:16
是你做的嗎?如果是的話,你們不需要核算成本。你完整的分錄怎么做的?你去看一下去年的。

84784961 

02/12 10:47
為什么其他老師回復(fù)對(duì)的

郭老師 

02/12 10:48
你再問一下他,如果我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,是不是做的不全
