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問題已解決

老師請問個人獨資企業(yè)申報季度經(jīng)營所得稅需要把不能稅前扣除的費用做納稅調增嗎?還是等做年終匯算清繳才做納稅調增?

84784992| 提問時間:02/11 20:51
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,在年度匯繳時才調增哦,季度不用管的
02/11 20:52
84784992
02/11 20:54
好的謝謝老師
董孝彬老師
02/11 20:55
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~
84784992
02/11 20:57
老師我還有問題,就是我在季度申報的時候做了納稅調整也繳納經(jīng)營所得稅了,在匯算清繳還能改嗎?能退稅嗎
董孝彬老師
02/11 20:58
您好,好的呢,季度?已調整了,季度我們是在會計報表基礎上調增,應交所得稅?減已交的,因為已交了,不會重復交的哈
84784992
02/11 21:01
那我能否再更正季度預繳申報表呢
84784992
02/11 21:01
但是我已經(jīng)多交了
董孝彬老師
02/11 21:01
您好,不要去更正了,更正退稅呀,風險無限大
84784992
02/11 21:03
那我這個該怎么辦呢?相當于我在季度預繳的時候已經(jīng)調增利潤,加了所得稅,在匯算清繳的時候也調增了利潤了,不是重復交稅了嗎
董孝彬老師
02/11 21:04
您好,放心,不會重復交,我們年度調增是在會計報表上調的,不是稅務報表上調整
84784992
02/11 21:05
問題是我季度預繳的時候就是在會計報表上調增的了
董孝彬老師
02/11 21:06
哦哦,咱這個不對呀,不是調表不調賬么,咱還寫分錄了么,把這個分錄紅沖了
84784992
02/11 21:07
現(xiàn)在我申報的季度預繳利潤總額跟我的會計報表不一致,申報的A表利潤總額是調增后的金額
董孝彬老師
02/11 21:09
您好,把這個調整分錄紅沖了,調整前的申報數(shù)和賬一樣的
84784992
02/11 21:10
老師您后面說的我很蒙圈,是什么意思?
董孝彬老師
02/11 21:11
您好,納稅調整是調表不調賬,? 我們在季度申報時把賬也調了,要把這個分錄紅沖了,這樣會計報表就是未調整之前的,然后年度匯繳時申報會計報表,再納稅調整
84784992
02/11 21:12
您好,把這個調整分錄紅沖了,調整前的申報數(shù)和賬一樣的,我沒有做分錄啊,我意思是現(xiàn)在我季度申報經(jīng)營所得已經(jīng)直接申報納稅調增了,應該是做錯了吧?我應該是季度不用做納稅調整,年度再做納稅調整對吧?
董孝彬老師
02/11 21:13
哦哦,沒有分錄就好,季度調增沒有錯,就是提前交了稅 年度就少補稅,沒有錯的哦,年度照樣申報
84784992
02/11 21:15
老師那意思是我不用再去更正申報了是嗎?不是重復交稅了是嗎
董孝彬老師
02/11 21:17
您好,是的,不用更正,也不會重復交稅的
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