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問題已解決

老師,我們抖音平臺是T+5到賬,每日收入先掛賬,借:其他應收款——抖音來客10000貸:主營業(yè)務收入10000,每月末匯總提現(xiàn)金額借:銀行存款9940借:財務費用手續(xù)費60貸:其他應收款10000,那1月份生成12月份賬單,向抖音交票,開具平臺補貼金額50,這個50元怎么做賬,抖音收入我們也是匯總其他平臺每月匯總計提增值稅

84784948| 提問時間:02/09 18:09
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小正老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,請問平臺補貼50元,這個補貼屬于什么性質(zhì),是平臺付款給你們嗎?
02/09 18:12
84784948
02/09 18:33
平臺不在支付給我們,比如我們銷售了了10000客戶只支付了9950,平臺補貼50,實際我們收到就是10000再扣除手續(xù)費60,實收9940
小正老師
02/09 18:36
你好,平臺補貼的50,也相當于是銷售貨款的一部分,可以借:其他應收款10000貸:主營業(yè)務收入9900.99 貸:應交稅費應交增值稅-銷項稅額 99.01
84784948
02/09 19:19
那這個50給抖音開了發(fā)票怎么辦,沖收入和銷項稅?
小正老師
02/09 19:33
你好,請問給客戶開票開多少?是開10000還是開9950?
84784948
02/09 19:37
沒有開票,我10000全部確認收入而且交增值稅了
小正老師
02/09 19:53
你好,如果沒有開票,收入10000就是分兩部分組成,客戶付9950,就按9950做營業(yè)收入,剩下50開票給抖音平臺,也是營業(yè)收入,如果客戶按10000做收入,抖音平臺補貼部分也是入收入,想當于多入收入50,銷售的時候可以,借:其他應收款-客戶10000貸:營業(yè)收入 10000,給抖音平臺開票的時候,先沖銷一部分之前確認的收入,借:其他應收款 -50 貸:營業(yè)收入-50,借:其他應收款-抖音客戶50,貸:營業(yè)收入49.5 貸:應交稅費應交增值稅-銷項稅0.5
84784948
02/10 13:07
我們索道票價格固定,單程80往返150,假設12月份抖音核銷金額62980元(用戶支付金額62708.84+平臺補貼271.16元)我做賬借:其他應收款——抖音來客62980元貸:主營業(yè)務收入:62980元;匯總12月提現(xiàn)金額時候借:銀行存款62526.48元 財務費用手續(xù)費453.52元 貸:其他應收款——抖音來客62980元
84784948
02/10 13:08
那我次月給抖音開具271.16的平臺補貼服務費發(fā)票怎么做賬(以上均不考慮增值稅,增值稅我們是正月匯總金額計提申報)
小正老師
02/10 14:46
你好,抖音平臺的補貼271.16,開票的時候再入賬,不開票不需要分出來做賬,因為已經(jīng)入收入了,開票的時候,就是需要把以前全部入的營業(yè)收入,現(xiàn)在分為營業(yè)收入和銷項稅
84784948
02/10 15:01
理論上是這樣,但是我們的含稅收入只能是整數(shù),你說的這種情況我們實現(xiàn)不了,我們是兩個系統(tǒng)鏈接的,我平臺補貼部分不入賬賬不平,算了,我借:銷售費用營銷費貸:其他業(yè)務收入交點稅吧,我給抖音開的6%的服務費發(fā)票,但是我們收入按3%交稅
小正老師
02/10 15:06
你好,收到款項的時候以整數(shù)入賬,開票的時候再價稅分離,和開票一致
84784948
02/10 15:12
算了,謝謝,這樣操作不行,是錯的,我收到的平臺補貼金額都是小數(shù),而我的含稅價全是固定價是整數(shù),怎么算都不對
小正老師
02/10 15:19
你好,請問收到的補貼金額和開票金額不是一致的嗎?如果是一致的,正好沖銷,也是平的
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