問題已解決
老師您好,期初建賬往來分不清采購暫估金額與實(shí)際未開票金額怎么辦呢?只有一個金額就是實(shí)際支付金額與實(shí)際到貨金額就沒有區(qū)分實(shí)際到票



期初建賬時采購暫估與未開票金額分不清,可這樣處理:
核對采購訂單與合同,依據(jù)其記錄的數(shù)量、價格等確定暫估合理性及未開票情況。
檢查到貨記錄與驗(yàn)收單,對比訂單合同,按實(shí)際到貨調(diào)整暫估金額。
與供應(yīng)商溝通,確認(rèn)未開票金額及未結(jié)算款項(xiàng)。
分析支付記錄,查看支付與采購業(yè)務(wù)的對應(yīng)關(guān)系及差異原因。
根據(jù)核對分析結(jié)果調(diào)整賬務(wù),確保調(diào)整有依據(jù)并做好記錄,同時完善采購與應(yīng)付賬款管理制度。
02/09 08:21

84784957 

02/09 08:34
太多供應(yīng)商了好幾年的賬務(wù)沒有整理很亂,怎么樣做是最快速的呢?

樸老師 

02/09 08:34
這個沒有什么簡便方法

84784957 

02/09 08:35
如果只針對內(nèi)賬呢

樸老師 

02/09 08:37
也是一樣的操作哦

84784957 

02/09 08:39
老師,內(nèi)賬到底是不是和外賬一樣呢,只不過內(nèi)賬比外賬多了一些無票的支出,是不是這樣呀?

樸老師 

02/09 08:40
不一樣
內(nèi)賬是按實(shí)際業(yè)務(wù)來做的
所有業(yè)務(wù)都做的叫內(nèi)賬
內(nèi)賬不用考慮稅

84784957 

02/09 08:42
那么內(nèi)賬到底需要看發(fā)票嗎

樸老師 

02/09 08:43
同學(xué)你好
這個不需要的

84784957 

02/09 08:44
那么就不體現(xiàn)采購未開票的數(shù)據(jù)了,也不需要看暫估數(shù)據(jù),直接到貨就直接入庫存掛往來了

樸老師 

02/09 08:46
可以的
內(nèi)賬就是按實(shí)際業(yè)務(wù)來做

84784957 

02/09 08:47
如果想兼顧內(nèi)外賬,怎么做合適呢?

樸老師 

02/09 08:48
不在同一個電腦上
分別用不同的財務(wù)軟件

84784957 

02/09 08:50
好的老師,謝謝老師

樸老師 

02/09 09:03
滿意請給五星好評,謝謝
