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異地建筑項目預交增值稅 月末都需要結轉到“應交稅費-未交增值稅”
84785024
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提問時間:02/06 13:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:
初級會計師
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你好,抵扣的時候需要做,沒有抵扣不用。
02/06 13:09
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每月末所有的應交稅費-增值稅的下級科目都要轉到應交稅費-未交增值稅科目嗎?
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老師 請問 每月末是不是要將進項稅額和銷項稅額進行結轉:1.如果是銷項多了就記入應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)同時做:借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅,2.如果是本月進項多,銷項少,意味多交了,則做:借,應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),同時做:應交增值稅-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)是這樣的嗎?
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