問題已解決
固定資產(chǎn)賬面凈值是原值減去累計折舊。如果固定資產(chǎn)清理不是這個差異,賬務(wù)要怎么處理啊?



清理殘值
借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊
????? 累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
變賣開票????????
借:銀行存款 收款金額
貸:固定資產(chǎn)清理
? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1%
把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理
或
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營業(yè)外收入
02/06 11:43

84785043 

02/06 11:45
第三個分錄是售價比凈值多或者少的情況下做。
如果售價等于凈值是不是不用做

家權(quán)老師 

02/06 11:47
凡是有銷售收款,都得做第三個分錄

84785043 

02/06 11:48
第一和二兩個分錄已經(jīng)平賬了

家權(quán)老師 

02/06 11:51
凡是有銷售收款,都得做第三個分錄,因為涉及增值稅的問題

84785043 

02/06 11:55
把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理
或
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營業(yè)外收入

84785043 

02/06 11:55
這個不用做吧

家權(quán)老師 

02/06 11:55
有差額才需要做,余額平了就不需要
