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固定資產(chǎn)賬面凈值是原值減去累計折舊。如果固定資產(chǎn)清理不是這個差異,賬務(wù)要怎么處理啊?

84785043| 提問時間:02/06 11:42
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
02/06 11:43
84785043
02/06 11:45
第三個分錄是售價比凈值多或者少的情況下做。 如果售價等于凈值是不是不用做
家權(quán)老師
02/06 11:47
凡是有銷售收款,都得做第三個分錄
84785043
02/06 11:48
第一和二兩個分錄已經(jīng)平賬了
家權(quán)老師
02/06 11:51
凡是有銷售收款,都得做第三個分錄,因為涉及增值稅的問題
84785043
02/06 11:55
把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
84785043
02/06 11:55
這個不用做吧
家權(quán)老師
02/06 11:55
有差額才需要做,余額平了就不需要
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