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問(wèn)題已解決

老師,12月份原材料的暫估入庫(kù),我這個(gè)收到票了是先沖銷還是直接把票放到暫估入庫(kù)的憑證后面。像其他暫估的費(fèi)用是直接把票放在后面吧?不用再?zèng)_賬做費(fèi)用吧?

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:01/22 09:51
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
其他暫估的費(fèi)用是直接把票放在暫估憑證后面
01/22 09:52
84785026
01/22 09:54
暫估入庫(kù)的材料還是要沖賬再做吧?
家權(quán)老師
01/22 09:55
不需要沖賬了。除非你暫估和正式的入庫(kù)的科目有變
84785026
01/22 10:01
暫估入庫(kù)的材料也不用再?zèng)_銷,再重新做賬?
家權(quán)老師
01/22 10:04
直接吧發(fā)票附在原來(lái)的暫估憑證后邊,不需要做賬
84785026
01/22 12:16
我們一直都是先沖賬了,在做賬的
家權(quán)老師
01/22 14:21
那么按你自己的習(xí)慣處理就行了哈。做平就行
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