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老師,去年暫估入賬的,一月取得發(fā)票后如何處理?

84784975| 提問時間:01/17 09:32
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ?? 庫存商品/原材料/ 利潤分配-未分配利潤(跨年調(diào)整損益)/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商? 價稅合計
01/17 09:33
84784975
01/17 09:34
謝謝老師
家權老師
01/17 09:35
不客氣,祝你工作順利。如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。
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