問題已解決
老師好,我記賬軟件里待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額余額是5951.03,但實(shí)際只有3969.03沒有認(rèn)證,這個(gè)差值有辦法調(diào)整嗎?



差額部分可轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
01/13 10:28

84785040 

01/13 10:32
還可以轉(zhuǎn)到別的科目嗎?

84785040 

01/13 10:32
還有轉(zhuǎn)出未交增值稅也有余額?該怎么調(diào)整

文文老師 

01/13 10:35
還可以轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本或管理費(fèi)用

84785040 

01/13 10:43
還有轉(zhuǎn)出未交增值稅也有余額?該怎么調(diào)整

文文老師 

01/13 10:57
結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

84785040 

01/13 11:03
我現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額是對的,弄這個(gè)調(diào)整余額不是就不對了嗎

文文老師 

01/13 11:09
借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:營業(yè)外收入

84785040 

01/13 14:17
老師,我這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方,該怎么調(diào)整啊

文文老師 

01/13 14:20
借:營業(yè)外支出 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅
