問題已解決
其他應(yīng)付款,余額在貸方,是不是代表公司還欠這個人的錢?



對,還是代表欠這個人的錢
01/09 19:36

84784958 

01/10 10:32
印花稅需要計提嗎?一般納稅人,業(yè)務(wù)也不多。借:稅金及附加 貸:銀行存款,對嗎?

東老師 

01/10 10:32
可以計提一下,方便以后查詢

84784958 

01/10 11:39
比如我稅務(wù)平臺,勾選了2萬的進(jìn)項稅額,是不是還需要做這筆分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 待:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額??

東老師 

01/10 11:40
對呀,沒錯的,肯定是需要這么做的

84784958 

01/10 12:03
員工出差,拿回來的票,是不是要做一筆分錄?借:管理費用-差旅費應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 貸:銀行存款,然后在報表里填報該筆票的進(jìn)項稅額?

東老師 

01/10 12:05
如果你就直接抵扣的話就不用進(jìn)入待認(rèn)證進(jìn)項稅額了

84784958 

01/10 12:27
嗯 如果直接抵扣,哪這張高鐵票就直接做一筆分錄:借:管理費用-差旅費 貸:銀行存款 就行了嗎?

東老師 

01/10 12:28
借方還得增加一個進(jìn)項稅額呢

84784958 

01/10 12:37
借:管理費用-差旅費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 ,然后再直接報表上單獨申報就可以了嗎?

東老師 

01/10 12:39
對,沒錯的,這么操作就可以了
