問題已解決
11做有一筆銷項3萬多,只有發(fā)票無銀行流水,應該做應收賬款嗎?小規(guī)模12月份是不是要把這個應交稅再做一筆結轉減免增值稅的分錄呢?



借,應收賬款。貸,主營業(yè)務,應交稅費,應交增值稅
免征增值稅 借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入
01/08 13:53

84785011 

01/08 13:54
那我可以做借:庫存現(xiàn)金嗎

東老師 

01/08 13:54
你這個畢竟沒有收到現(xiàn)金,不能這么做

84785011 

01/08 13:55
因為已經開了發(fā)票了

84785011 

01/08 13:55
開給的是個人

東老師 

01/08 13:55
開票是這么做的,只是你不是還沒有收錢嗎?

84785011 

01/08 13:56
所以應該按照我原來的圖片示分錄去做對吧

東老師 

01/08 13:57
對,沒錯的,是這么做的

84785011 

01/08 13:57
那后面這個應收賬款一直掛著呀,怎么處理呢

東老師 

01/08 13:57
那這個對方不給你們錢嗎?

84785011 

01/08 13:58
我是想到,如果給了,沒有入公賬,而是現(xiàn)金轉賬方式,所以才想入庫存現(xiàn)金

東老師 

01/08 13:58
你得看情況呀,比如說確實給你們的現(xiàn)金,你們才能進入庫存現(xiàn)金呀
