當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
小菲老師您好,那我了解了這個(gè)流程了,我可以暫估等收到發(fā)票在沖銷,也可以現(xiàn)在先掛預(yù)付賬款,等25年收到發(fā)票在進(jìn)費(fèi)用對(duì)吧



同學(xué)你好
這個(gè)可以的
01/03 15:39

84785011 

01/03 15:40
老師您清楚我的問題嗎

樸老師 

01/03 15:42
暫估的只要在你匯算清繳申報(bào)之前收到發(fā)票就可以
收到發(fā)票之后直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做藍(lán)字發(fā)票的藍(lán)字分錄

84785011 

01/03 15:57
我不想暫估可以嗎,直接等收到發(fā)票入費(fèi)用。付款時(shí)先借預(yù)付款貸銀行存款。我說的是跨年費(fèi)用

樸老師 

01/03 15:59
可以的
不暫估也可以的
什么時(shí)候收到什么時(shí)候做分錄也可以

84785011 

01/03 16:24
那這種做法有什么說法嗎

樸老師 

01/03 16:28
同學(xué)你好
這個(gè)沒有的
都可以的

84785011 

01/03 16:55
好的,謝謝老師

樸老師 

01/03 16:56
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
