問(wèn)題已解決
上月開(kāi)票有誤,導(dǎo)致多開(kāi)金額。本月申報(bào)上有增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn),可以調(diào)整申報(bào)表,按照實(shí)際的金額報(bào)稅嗎?如開(kāi)票100萬(wàn),發(fā)現(xiàn)多開(kāi)20萬(wàn),可以按照80萬(wàn)申報(bào)增值稅嗎



不可以的,你得按照發(fā)票的100萬(wàn)來(lái)。
01/03 12:45

郭老師 

01/03 12:45
如果你按照80萬(wàn)的話,申報(bào)不了的,你可以試一下。

84785021 

01/03 14:13
那我的未開(kāi)票收入部分可以少報(bào)增值稅嗎?總的金額不少報(bào)

郭老師 

01/03 14:14
你好,可以的,你賬上做多少?你申報(bào)多少的?
