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小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)增值稅報(bào)表怎么填

網(wǎng)校學(xué)員| 提問時(shí)間:07/09 16:37
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李老師
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如果小規(guī)模納稅人未達(dá)到起征點(diǎn),即年應(yīng)稅銷售額不足10萬元,那么該納稅人可以享受免征增值稅的政策,不需要填報(bào)增值稅報(bào)表。

如果小規(guī)模納稅人年應(yīng)稅銷售額超過10萬元,但未達(dá)到起征點(diǎn),需要填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表(簡(jiǎn)稱“增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表”)。具體填報(bào)方法如下:
1.填寫納稅人信息:包括納稅人名稱、納稅人識(shí)別號(hào)、所屬期等。
2.填寫銷售額:填寫本期應(yīng)稅銷售額、免稅銷售額、不征稅銷售額、其他銷售額等。
3.填寫進(jìn)項(xiàng)稅額:填寫本期應(yīng)扣除進(jìn)項(xiàng)稅額、本期不可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額等。
4.計(jì)算應(yīng)納稅額:根據(jù)銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算應(yīng)納稅額。
5.填寫稅額減免:如果符合稅法規(guī)定的減免條件,可以填寫稅額減免。
6.填寫實(shí)際應(yīng)納稅額:根據(jù)應(yīng)納稅額和稅額減免計(jì)算實(shí)際應(yīng)納稅額。
7.填寫預(yù)繳稅額:如果本期已經(jīng)預(yù)繳了增值稅,需要在此處填寫預(yù)繳稅額。
8.計(jì)算當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額:根據(jù)實(shí)際應(yīng)納稅額和預(yù)繳稅額計(jì)算當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。
9.填寫申報(bào)人信息:包括申報(bào)人姓名、聯(lián)系電話、簽名等。
10.報(bào)送申報(bào)表:將填好的增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表報(bào)送至稅務(wù)機(jī)關(guān)。

注意事項(xiàng):
1.填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求填寫。
2.如有疑問,應(yīng)及時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)咨詢或請(qǐng)會(huì)計(jì)師協(xié)助填報(bào)。
2023-07-09 16:40:06
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