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問(wèn)題已解決
個(gè)體戶小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表需要填報(bào)哪些內(nèi)容?



秦老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):多年考培輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn),高級(jí)會(huì)計(jì)師,擅長(zhǎng)用簡(jiǎn)單的小例子解釋問(wèn)題原理,深受學(xué)員喜愛(ài)。
已解答10406個(gè)問(wèn)題
個(gè)體戶小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表需要填報(bào)以下內(nèi)容:
1. 納稅人識(shí)別號(hào):填寫(xiě)個(gè)體工商戶的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或納稅人識(shí)別號(hào)。
2. 納稅人名稱(chēng):填寫(xiě)個(gè)體工商戶的名稱(chēng)。
3. 所屬期間:填寫(xiě)本次申報(bào)的稅款所屬的期間,一般為一個(gè)月或一季度。
4. 銷(xiāo)售額:填寫(xiě)本期銷(xiāo)售額,即個(gè)體工商戶本期開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票金額總計(jì)。
5. 營(yíng)業(yè)稅金及附加:填寫(xiě)本期應(yīng)納營(yíng)業(yè)稅金及附加的金額。
6. 進(jìn)項(xiàng)稅額:填寫(xiě)本期購(gòu)進(jìn)貨物、接受服務(wù)所支付的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上的增值稅稅額。
7. 應(yīng)納稅額:根據(jù)銷(xiāo)售額、進(jìn)項(xiàng)稅額和營(yíng)業(yè)稅金及附加計(jì)算出的應(yīng)納稅額。
8. 減免稅額:如有減免稅額,填寫(xiě)減免稅額的具體金額。
9. 應(yīng)補(bǔ)(退)稅額:根據(jù)應(yīng)納稅額和減免稅額計(jì)算出的應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。
10. 備注:填寫(xiě)與本次申報(bào)相關(guān)的其他信息。
以上是個(gè)體戶小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表需要填報(bào)的內(nèi)容。需要注意的是,填報(bào)時(shí)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě),如有疑問(wèn)建議咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān)或?qū)I(yè)會(huì)計(jì)師。
1. 納稅人識(shí)別號(hào):填寫(xiě)個(gè)體工商戶的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或納稅人識(shí)別號(hào)。
2. 納稅人名稱(chēng):填寫(xiě)個(gè)體工商戶的名稱(chēng)。
3. 所屬期間:填寫(xiě)本次申報(bào)的稅款所屬的期間,一般為一個(gè)月或一季度。
4. 銷(xiāo)售額:填寫(xiě)本期銷(xiāo)售額,即個(gè)體工商戶本期開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票金額總計(jì)。
5. 營(yíng)業(yè)稅金及附加:填寫(xiě)本期應(yīng)納營(yíng)業(yè)稅金及附加的金額。
6. 進(jìn)項(xiàng)稅額:填寫(xiě)本期購(gòu)進(jìn)貨物、接受服務(wù)所支付的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上的增值稅稅額。
7. 應(yīng)納稅額:根據(jù)銷(xiāo)售額、進(jìn)項(xiàng)稅額和營(yíng)業(yè)稅金及附加計(jì)算出的應(yīng)納稅額。
8. 減免稅額:如有減免稅額,填寫(xiě)減免稅額的具體金額。
9. 應(yīng)補(bǔ)(退)稅額:根據(jù)應(yīng)納稅額和減免稅額計(jì)算出的應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。
10. 備注:填寫(xiě)與本次申報(bào)相關(guān)的其他信息。
以上是個(gè)體戶小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表需要填報(bào)的內(nèi)容。需要注意的是,填報(bào)時(shí)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě),如有疑問(wèn)建議咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān)或?qū)I(yè)會(huì)計(jì)師。
2023-06-20 20:31:39
