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知識點:風險管理責任
內(nèi)部審計師可以促進、協(xié)助風險管理過程的建立,但不負責風險管理,這些協(xié)調工作不能超出正常的確認和咨詢范圍,以免損害獨立性。
董事會-制定戰(zhàn)略目標
高級管理層-擁有風險所有權
執(zhí)行管理層-接納剩余風險
運營層-持續(xù)的識別、評估、減輕和監(jiān)督活動
內(nèi)部審計-定期評價并協(xié)助其它部分風險管理
董事會-建立并維護組織的治理程序,并獲取關于風險管理和控制過程有效性的保證
高級管理層-監(jiān)督風險管理和控制系統(tǒng)的建立、管理和評價
內(nèi)部審計機構-對相關的報告機制進行檢查和評估
溫馨提醒:2016年內(nèi)審師備考已經(jīng)開始,歡迎廣大考生來試聽正保會計網(wǎng)校免費試聽課程,關注網(wǎng)校課程。免費試聽>> 輔導課程>>
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